索 引 号: 00248239X/2023-00717 主题分类: 审计
发布机构: 省审计厅 公开日期: 2023-07-26
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    00248239X/2023-00717

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    审计

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    省审计厅

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    2023-07-26

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    主动公开

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    有效

2023年第8号公告:浙江省人民政府外事办公室2022年预算执行情况审计结果

发布时间:2023-07-26 18:39

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(2023年7月22日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,浙江省审计厅派出审计组,自2023年2月27日至3月22日,对浙江省人民政府外事办公室(以下简称省外办)2022年预算执行情况进行了就地审计,并延伸审计了浙江省对外交流服务中心(以下简称外服中心)、浙江省外事发展促进中心(以下简称外事发展促进中心)等2家下属单位。现将审计结果公告如下:

一、审计发现的主要问题

(一)预算管理方面的问题。

1.省外办6个项目预算执行率偏低。如“外事外包服务项目”预算执行率为7.08%。

2.外事发展促进中心未按规定全口径编报预决算。一是2022年经营性收入未编制预算。二是将2022年年初预算和上年结转结余全部作为2022年一般公共预算财政拨款收入,决算编制不准确。

(二)政府采购方面的问题。

1.省外办个别政府采购项目未落实对中小微企业预付款优惠措施。抽查发现,省外办1个项目合同未明确对中小微企业预付款优惠措施。

2.外服中心部分闲置资金未及时开展公款竞争性存放。外服中心账户闲置资金连续12个月超过最低限额,未开展公款竞争性存放。

(三)培训费及公务用车管理方面的问题。

1.外事发展促进中心培训费3.89万元支出不规范。一是2022年培训费超预算列支1.68万元。二是某综合业务培训班培训费2.21万元因超预算未支付。

2.外服中心未经批准长期租用车辆。外服中心驻沪、驻京机构分别租用车辆各1辆,租用期限均超过6个月,未经省机关事务局批准。

(四)资产管理方面的问题。

固定资产管理不规范。一是外服中心固定资产管理、处置不规范,存在部分全新资产长时间闲置、部分资产报废处置不及时。二是外事发展促进中心固定资产账实不符,未落实资产卡片管理等制度,存在盘亏、新增资产未验收入库等问题。

二、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出加强项目绩效管理、加强国有资产管理、进一步加强对下属单位的监督管理等建议。

三、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题,省外办高度重视,采取有效措施积极整改。截至公告日,针对预算执行率偏低等预算管理方面的问题,省外办采取加大项目推进力度等措施,提高预算执行率;针对未及时开展公款竞争性存放等政府采购方面问题,外服中心已完成公款竞争性存放;针对公务用车管理以及资产管理等问题,省外办开展公车租用专项监督等加以规范,督促下属单位对资产进行全面清理,确保账账、账实相符。其他问题正在整改中。