平阳:审计“五管齐下”强化内审督导

发布时间:2021-04-19 08:41

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信息来源:省审计厅

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2020年,平阳县审计局着力打造“内审督导”工程,积极创新工作方式方法,采取多项有力措施,扎实做好对内部审计工作的指导与监督,积极推进国家审计与内部审计的融合与协同,促进平阳县内部审计工作提档升级。

建立机制,强化督导。出台《平阳县审计局关于加强国家审计与内部审计协同机制建设的意见(试行)》《内部审计工作业务指导和监督实施办法(试行)》《内部审计指导监督员制度》3个制度,明确职责分工。试行清单督导协同机制,将清单中列举的问题为审计机关关注的重点,并主动告知部门和单位按照问题清单加强自我监管。

编印手册,引领规范。编制《内部审计文件选编》《内部审计工作操作规程》2个手册。《内部审计文件选编》编录了最新的内部审计政策,兼具实用性和时效性,有利于内部审计人员及时学习掌握最新工作要求。《内部审计工作操作规程》进一步明晰审计思路和方法,规范审计实务操作,为内部审计工作的高效开展提供了“指路灯”。

项目指导,协同实践。疫情防控专项审计期间,调动平阳县3大医院的内部审计力量协同参与医院疫情防控内部审计。对内部审计新会员单位中国人民银行平阳县支行的内部审计工作进行现场指导,项目实施前,帮助明晰审计思路和方法;项目结束后,鼓励提炼和宣传内审工作成果,做好经验总结和推广。

表彰先进,交流经验。召开全县内部审计工作会议,表彰推选出的3家内部审计先进集体和6名先进工作者,鼓励受表彰者珍惜荣誉、再接再厉、再创佳绩;同时组织3个单位代表专题发言,分享审计创新理念,交流先进经验和方法,互帮互学,共同进步。

加强培训,提升素质。举办为期一周的全县内部审计人员综合素质培训班,邀请温州市审计局审计专家授课指导,坚持理论联系实际、学用统一、讲求实效的原则,营造勤奋好学、积极探索、求真务实的风气,提高了内部审计人员分析和解决问题的能力。(叶威)