省审计厅内部审计实证研究课题获审计署内部审计科研课题中标立项

发布时间:2021-09-18 16:53

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信息来源:省审计厅

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近日,审计署办公厅印发《关于20202021年度内部审计科研课题立项的通知》(审办内审发〔202167号),由浙江省审计厅、浙江省内部审计协会申报的,以省审计厅党组成员、总审计师、省内审协会会长叶青为组长的科研课题《新时代更好发挥内部审计在国家审计监督体系中的作用研究——以浙江省内部审计创新实践和探索为例》,成功获得审计署20202021年度内部审计科研课题立项。

下一步,课题组将严格按照审计署要求开展课题研究工作,坚持问题导向,聚集困境挑战,强化新时代更好发挥内部审计在国家审计监督体系中的作用机制、路径举措及对策建议,注重项目研究的实际应用价值和现实指导功能,以高质量的内部审计理论研究,持续推动内部审计实践探索和创新发展。


《审计署办公厅关于2020至2021年度内部审计科研课题立项的通知》

http://www.audit.gov.cn/n8/n28/c10091613/content.html


 省内部审计协会)