省直属各单位、直属事业单位,相关社会团体、民主党派,省属国有企业,驻浙各相关单位,各设区市审计局:
为深入贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》(2022年浙江省人民政府第390号令),进一步摸清我省内部审计队伍人员知识结构、专业水平、实务能力、个人参与国家审计意愿等情况,推动建立我省内部审计人才储备库,为我省内部审计事业发展提供坚强的人才保证和智力支撑,根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定、《审计署办公厅关于印发内部审计统计调查制度的通知》(审办内审发〔2020〕104号)要求,省审计厅将组织调查了解各相关单位委托社会审计机构开展审计项目的相关情况,同时开展2022年1月至5月内部审计统计调查工作。具体要求详见附件。
附件:
浙江省审计厅关于开展内部审计统计调查工作的通知.pdf
附件1 单位及内部审计机构基本情况表.xlsx
附件2 单位内部审计业务情况表.et
附件3 内部审计统计综合表.et
附件4 内部审计统计综合表—民营、乡镇.et
附件5 浙江省2022年内部审计协会基本情况调查表.wps
附件6 浙江省内部审计人员信息采集表.xlsx
附件7 浙江省内部审计总审计师配备情况.xlsx
附件8 2021年度委托社会审计机构审计项目情况表.xlsx