关注公积金内控管理、涉案财物保管处置、政府采购绩效评价......审计在行动
舟山市审计局在市住房公积金管理中心领导干部经济责任审计中,重点关注业务流程规范、档案数字化管理和内部风险管控等内容,通过查看档案、调阅资料等方法,核查缴存职工提取、贷款要件的完整性、规范性和真实性,审查电子档案上传是否清晰、资料是否齐全,检查内部管理制度是否健全,进一步助力提升公积金内控管理规范化水平,切实保障全市住房公积金科学安全规范运行。

丽水市审计局在松阳县公安局局长经济责任审计项目中,关注公安执法活动中涉案财物管理情况,监督检查涉案财物管理制度建立执行、涉案及非涉案财物登记移交、取保候审保证金收取处置等内容,揭示执法过程中涉案财物管理问题,推动涉案重大财物保管处置规范化。

浦江县审计局在政府采购项目专项审计调查中,聚焦政府采购领域的业务公开、流程规范以及服务整体绩效评价等内容,通过查阅系统采购计划、招标文件、开评标方案、合同履行、系统台账等资料,核查采购业务流程、核实系统数据,并在数据中心实地查看系统运行管护情况,研判政府采购绩效评价工作,推动全县政府采购跟踪评价信息系统使用绩效提升。

文字/相关审计机关