索 引 号: | 00248239X/2025-00685 | 主题分类: | 审计 |
发布机构: | 省审计厅 | 公开日期: | 2025-08-14 |
文号: |
00248239X/2025-00685
审计
省审计厅
2025-08-12
主动公开
有效
发布时间:2025-08-14 15:34
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信息来源:办公室
(2025年8月12日公告)
根据《中华人民共和国审计法》规定,浙江省审计厅派出审计组,自2025年2月18日至3月14日,对浙江省住房和城乡建设厅(以下简称省建设厅)2024年预算执行情况进行了就地审计,并延伸审计了浙江省住房和城乡建设厅信息宣传中心、浙江省建设工程造价管理总站(以下简称省造价总站)、浙江省建筑业管理总站(以下简称省建管总站)、浙江省建筑设计研究院有限公司(以下简称省设计院)等4家下属企事业单位和浙江省建设工程造价管理协会(以下简称省造价协会)等厅管协会。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价意见
省建设厅是主管全省住房和城乡建设工作的省政府工作部门,负责全省住房保障与房地产监管、城乡建设管理、建筑行业规范与安全、建筑行业标准制定等工作,有7家下属事业单位和2家国有企业。2024年省建设厅部门决算收支8.44亿元,其中:厅本级决算收支0.73亿元,7家下属单位决算收支7.71亿元。
审计结果表明,省建设厅预算管理和财务管理总体比较规范,各项财政财务收支基本符合国家财经法规,会计账务处理基本符合行政及企事业单位财务管理要求,但在预算管理、政府采购、资产管理,以及对下属单位和厅管协会监管等方面还存在一些问题,需要改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)预算管理不到位。省建设厅2024年预算安排、预算调整、部分大额资金使用等事项未按规定提交厅党组会议决策,涉及金额2082.28万元。8个项目预算执行率低于70%,涉及预算金额1278.12万元。
(二)政府采购管理不规范。13个电子政务采购项目采购条件设置不合理,涉及金额1976.33万元;4个在建项目建设单位未按立项批复建设内容招标,涉及金额70万元;11个项目采购程序倒置,涉及金额251.82万元。
(三)对下属单位和厅管协会监管不严。省设计院违规分包其承接的土建施工图主体设计,涉及金额360万元;省造价总站及省造价协会出版物编印发行不合规,涉及金额425.22万元;省造价总站在会议费中违规列支公务接待费,涉及金额0.77万元。
(四)固定资产管理制度不落实。厅本级固定资产存在账实不符、底数不清、长期闲置等问题;省造价总站2处房屋产权问题长期未解决,省设计院5处已房改房产未办理房产证注销手续、19套房产长期闲置,省建管总站2处省外房产长期闲置。
三、审计整改要求
对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出加强预算管理、规范采购行为、加大监管力度、加强资产管理等建议。
四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,省建设厅高度重视,采取有效措施积极整改。截至公告日,针对预算管理不到位问题,省建设厅已加强“三重一大”制度落实,并按月通报预算执行情况;针对政府采购管理不规范问题,省建设厅已进一步加强电子政务项目建设管理,及时对接中标单位做好变更事项管理;针对下属单位和厅管协会相关问题,省建设厅已督促相关单位修订完善工程分包管理制度,推动出版物编印发行合法合规,加强“三公”经费管理;针对固定资产管理制度不落实问题,省建设厅已开展固定资产清查盘点工作,积极协调相关单位解决房屋产权变更和房产闲置问题。