索 引 号: 00248239X/2025-00702 主题分类: 审计
发布机构: 省审计厅 公开日期: 2025-08-29
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    00248239X/2025-00702

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    审计

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    省审计厅

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    2025-08-28

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2025年第8号公告:钱江源国家公园管理局2024年预算执行情况审计结果

发布时间:2025-08-29 18:25

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(2025年8月28日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,浙江省审计厅派出审计组,自2025年3月12日至4月18日,对钱江源国家公园管理局(以下简称钱江源管理局)2024年预算执行情况进行了就地审计,并延伸审计下属事业单位钱江源国家公园综合行政执法队(以下简称钱江源执法队)。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价意见

钱江源管理局为省政府垂直管理的正处级行政机构,省一级财政预算单位,负责贯彻落实国家公园体制试点的方针政策,履行国家公园试点范围内的生态保护、自然资源资产管理,负责协调与当地政府及周边社区关系等。2024年度钱江源管理局(含钱江源执法队)决算收入7394.96万元、决算支出5995.2万元,年末结转结余1399.76万元。

审计结果表明,钱江源管理局预算管理和财务管理总体规范,财政财务收支基本符合国家财经法规。但在重大经济事项决策、物品和资产管理、公务用车管理等方面还存在一些问题,需要改进和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)重大经济事项决策制度执行不到位。钱江源管理局2024年度预算方案、决算草案均未提交局党组会议集体决策。

(二)物品领用发放管理不到位、内部资料编印未报批。2024年钱江源管理局、钱江源执法队用于各类会议、活动的物品领用、发放台账登记不全;编印内部资料未按照规定领取《准印证》。

(三)未及时处置已报废的红外相机。截至2024年12月底,钱江源管理局685台红外相机已报废但未及时处置,资产账登记状态仍为“使用中”。

(四)未按规定在定点单位维修公车和登记公车使用台账。钱江源执法队2024年在非定点单位维修车辆支出1.76万元,公车使用台账登记不全、无运行轨迹记录。

三、审计整改要求

对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出进一步规范重大经济事项决策,加强物品发放、资料编印、资产处置和公车运行管理等审计建议。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,钱江源管理局高度重视,积极采取措施进行整改。截至公告日,针对“重大经济事项决策制度执行不到位”问题,钱江源管理局已召开局务会议明确今后年度预决算须经局党组会议集体决策;针对“物品领用发放管理不到位、内部资料编印未报批”问题,钱江源管理局已修改完善《存货管理办法》,物品领用按要求办理相关手续,2025年度计划编印的内部资料已停止编印;针对“未及时处置已报废的红外相机”问题,钱江源管理局已按规定程序处置已报废的红外相机并完成账务处理;针对“未按规定在定点单位维修公车和登记公车使用台账”问题,钱江源管理局已出台《公车使用管理制度》,明确定点维修、台账登记要求并加强监管。