| 索 引 号: | 1133000000248239XK/2026-1010647727 | 主题分类: | 审计 |
| 发布机构: | 省审计厅 | 公开日期: | 1786530145178 |
| 文号: | |||
1133000000248239XK/2026-1010647727
审计
省审计厅
2026-08-11
主动公开
有效
发布时间:2026-08-12 18:22
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信息来源:办公室
(2026年8月11日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,浙江省审计厅派出审计组,自2026年3月2日至3月31日,对浙江省归国华侨联合会(以下简称省侨联)2025年预算执行情况进行了就地审计,并重点延伸了浙江省留学人员和家属联谊会等下属社团,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况及审计评价意见
省侨联是省委领导下由归侨、侨眷组成的全省性人民团体。机关现有编制26名,内设办公室(组织人事部)、联谊联络和权益保障部、文化交流和信息传播部、经济科技部、基层建设部5个处级机构和机关党委,下属社团4个。
2025年省侨联决算收入2805.85万元,决算支出2763.63万元,年末结转结余42.22万元。
二、审计发现的主要问题
(一)合同履约监管不到位。2025年省侨联举办侨界精英创新创业大会,中标公司在未取得省侨联书面同意的情况下,将主体会务服务分包,涉及金额122.96万元,省侨联未按合同约定对履约情况进行有效监管。
(二)在本级列支下属社团会议费,涉及金额9.15万元。2025年,省侨联在本级列支下属社团会员代表大会经费9.15万元,未严格区分本级与社团经费渠道。
三、审计整改要求
对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出强化合同履约监管,严格区分本级与社团经费渠道等审计建议。
四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,省侨联高度重视,采取有效措施积极整改。截至公告日,针对“合同履约监管不到位”问题,省侨联出台《省侨联重大活动管理办法(试行)》,规范合同管理;针对“在本级列支下属社团会议费”问题,省侨联已严格区分本级与社团经费渠道,核减2026年对应的会议费预算。