索 引 号: 1133000000248239XK/2026-1010650828 主题分类: 审计
发布机构: 省审计厅 公开日期: 1786948217806
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    1133000000248239XK/2026-1010650828

  • 主题分类:

    审计

  • 发布机构:

    省审计厅

  • 成文日期:

    2026-08-14

  • 公开方式:

    主动公开

  • 有效性:

    有效

2026年第3号公告:中国国际贸易促进委员会浙江省委员会2025年预算执行情况审计结果

发布时间:2026-08-17 14:30

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信息来源:办公室

(2026年8月14日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,浙江省审计厅派出审计组,自2026年3月4日至4月3日,对中国国际贸易促进委员会浙江省委员会(以下简称省贸促会)2025年预算执行情况进行了审计,并审计了浙江省国际商事法律服务中心(以下简称省商法中心),延伸调查了浙江省国际商会。现将审计结果公告如下。

一、被审计单位基本情况及审计评价意见

省贸促会是省委领导下由经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的民间对外贸易组织,主要负责统筹开展国际贸易投资促进活动等工作。2025年省贸促会部门决算收入3948.1万元,决算支出3873.63万元,年末结转结余74.47万元。

审计结果表明,省贸促会财务管理总体较为规范,会计报表基本真实反映财务收支情况。但在预算执行、专项资金管理使用等方面还存在一些问题,需要改进和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)“三公”经费等列支不规范。省贸促会公务接待和差旅费报销不规范,省商法中心公务用车、培训等费用列支不规范,共涉及金额6.45万元。

(二)专项资金管理制度不健全。省贸促会未建立贸促发展重大活动专项资金内控管理制度。同时抽查发现,部分展会参展企业遴选及补贴管理不规范。

(三)政府采购管理不规范。省贸促会1个政府采购项目采购程序倒置,省商法中心对1个印刷服务项目履约监管不到位。

(四)资产和资金管理不到位。省贸促会10台信息化设备闲置1年以上,已停用的公共服务平台等仍纳入信息化运维服务范围。

三、审计整改要求

对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出了进一步加强内控管理、采购管理和监管力度等建议。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题,省贸促会高度重视,采取有效措施积极整改。截至公告日,针对“三公”经费等列支不规范问题,省贸促会已加强公务接待和差旅费报销管理,督促省商法中心建立并执行相关内控制度;针对专项资金管理制度不健全问题,省贸促会已建立专项资金管理制度,规范项目经费管控;针对政府采购管理不规范问题,省贸促会已加强采购审批、合同签订和验收等环节的管理;针对资产和资金管理不到位问题,省贸促会进一步加强了资产管理。