| 索 引 号: | 1133000000248239XK/2026-1010650828 | 主题分类: | 审计 |
| 发布机构: | 省审计厅 | 公开日期: | 1786948217806 |
| 文号: | |||
1133000000248239XK/2026-1010650828
审计
省审计厅
2026-08-14
主动公开
有效
发布时间:2026-08-17 14:30
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信息来源:办公室
(2026年8月14日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,浙江省审计厅派出审计组,自2026年3月4日至4月3日,对中国国际贸易促进委员会浙江省委员会(以下简称省贸促会)2025年预算执行情况进行了审计,并审计了浙江省国际商事法律服务中心(以下简称省商法中心),延伸调查了浙江省国际商会。现将审计结果公告如下。
一、被审计单位基本情况及审计评价意见
省贸促会是省委领导下由经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的民间对外贸易组织,主要负责统筹开展国际贸易投资促进活动等工作。2025年省贸促会部门决算收入3948.1万元,决算支出3873.63万元,年末结转结余74.47万元。
审计结果表明,省贸促会财务管理总体较为规范,会计报表基本真实反映财务收支情况。但在预算执行、专项资金管理使用等方面还存在一些问题,需要改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)“三公”经费等列支不规范。省贸促会公务接待和差旅费报销不规范,省商法中心公务用车、培训等费用列支不规范,共涉及金额6.45万元。
(二)专项资金管理制度不健全。省贸促会未建立贸促发展重大活动专项资金内控管理制度。同时抽查发现,部分展会参展企业遴选及补贴管理不规范。
(三)政府采购管理不规范。省贸促会1个政府采购项目采购程序倒置,省商法中心对1个印刷服务项目履约监管不到位。
(四)资产和资金管理不到位。省贸促会10台信息化设备闲置1年以上,已停用的公共服务平台等仍纳入信息化运维服务范围。
三、审计整改要求
对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出了进一步加强内控管理、采购管理和监管力度等建议。
四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,省贸促会高度重视,采取有效措施积极整改。截至公告日,针对“三公”经费等列支不规范问题,省贸促会已加强公务接待和差旅费报销管理,督促省商法中心建立并执行相关内控制度;针对专项资金管理制度不健全问题,省贸促会已建立专项资金管理制度,规范项目经费管控;针对政府采购管理不规范问题,省贸促会已加强采购审批、合同签订和验收等环节的管理;针对资产和资金管理不到位问题,省贸促会进一步加强了资产管理。